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今天整理的初級《審計理論與實務》學習內容是第二部分第一章第二節(銷售與收款循環內部控制測試)的知識點,已經開始了2020年初級審計師考試備考的同學可參考以下內容,提前學習,其他章節內容小編將為大家陸續更新,請大家持續關注!
第02講 營業收入審計目標和方法
第二節 銷售與收款循環內部控制測試(2019年改寫)
1.了解并描述該循環的內部控制
方法:調查表法、流程圖法、文字描述法
2.檢查不相容職責的劃分
3.檢查信息系統的運行
(1)檢查系統中自動生成銷貨單的生成邏輯,是否確實滿足了客戶范圍及其信用控制的要求。
(2)檢查系統內發運憑單的生成邏輯及發運憑證是否連續編號;檢查例外報告及跟進情況。
(3)檢查系統生成發票的邏輯;檢查IT的一般控制和收入交易的應用控制,確定正確的定價文檔是否被用來生成發票;詢問發票生成程序更改的一般控制情況,確定是否經授權及現有的版本是否正在被使用;檢查有關程序更改的復核審批手續。
(4)檢查系統中銷貨單記錄的邏輯;檢查系統銷售入賬記錄的生成邏輯,對于手工調節項目進行檢查,并調查原因是否合理。
(5)檢查系統中的對應關系審核設置是否合理。
(6)檢查財務系統計算賬齡分析表的規則是否正確。
4.對可能發生錯報的環節測試內部控制制度執行情況
(1)訂單處理和賒銷的信用控制環節。
(2)發運產品環節。
(3)開具發票環節。
(4)記錄賒銷環節。
(5)記錄應收賬款的收款環節。
(6)壞賬準備計提及壞賬核銷環節。
(7)記錄現金銷售環節。
用的方法:詢問、檢查、觀察
注意:檢查對例外事項的記錄及無法核對事項的解決情況;相關人員簽名。
5.評價銷售與收款循環內部控制
審計人員確定對內部控制的信賴程度,指出內部控制存在的薄弱環節與失控點,評價控制風險,明確實質性測試的范圍與重點,必要時調整或修訂審計計劃。
以上內容均來自2019年審計師網校輔導班老師講解內容,成為付費學員就可查看更多講義、習題與課程!網校老師幫你抓重點、提煉考點!快去入手吧!立即購買>>
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