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2017年國際注冊內部審計師(CIA)考試的備考工作已經開始,為了幫助考試的學員鞏固知識,提高備考效果,正保會計網校精心整理了CIA《內部審計知識要素》科目的知識點,希望對廣大考生有所幫助。
知識點:審計委員會的職責
包括但不限于:
1)監督公司內部審計制度及評價其實施情況;
2)代表董事會監督和審查公司內部的財務活動以及財務信息披露的情況;
3)審查公司的內部控制機制是否有效運行;
4)提議聘請或更換外部審計機構;——事務所任免權
5)負責連接內部審計和外部審計,加強它們之間的有效溝通等。
6)決定首席審計官的任免、更替,確保內部審計范圍不受限制;——人事任免權
7)定期與首席審計官討論與風險評估相關的重要事宜;
8)審計委員會應當每年對其權限及其有效性進行復核,并就必要的人員變更向董事會報告。
為了提高內部審計部門的獨立性和客觀性,內部審計部門應該直接向董事會或者審計委員會負責。
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