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2015年內部審計師《內部審計實務》知識點:財務審計業務

來源: 正保會計網校 編輯: 2015/08/25 14:07:13  字體:

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財務審計業務

財務審計業務是對組織的財務收支和經濟活動實施的獨立審查和評價,關注的是組織財產的安全性、財務信息的可靠性和完整性。

財務審計業務的目的是:

·財務信息的揭示是否遵守已建立的標準或準則;

·組織是否遵守法律或法規的具體財務規定;

·組織是否恰當地建立并實施了有關財務報告和資產安全的內部控制制度,以促進控制目標的完成。

財務審計業務通常是由外部審計師實施,但是,也屬于內審計職責范疇內。

外部審計師關注組織財務報表,目標是檢查審計財務報告里的信息是否遵守會計準則,是否公允地反映了組織真實的財務狀況和經營成果。

內部審計師關注組織內部控制,檢查涉及財務的程序、制度是否存在缺陷和漏洞,并對關鍵環節進行控制,從而提出完善制度的建議,確保支持編制財務報告的相關程序都是有效的。

《薩班斯法案》和SEC規定,上市公司的首席執行官和首席財務官在每個季度和年度報告中都要證明以下事項:

·他們已經復核了報告,并且相信報告內容是真實的、完整的,沒有產生誤導;

·他們有責任建立和維護被稱為“披露控制和程序”的規定;

·他們全面披露了控制缺陷,揭示了涉及管理人員或其他重要雇員的舞弊行為;

·在至近一次評估后,是否還存在影響內部控制的重大變更。

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