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2017年國際注冊內部審計師(CIA)考試的備考工作已經開始,為了幫助考試的學員鞏固知識,提高備考效果,正保會計網校精心整理了CIA《內部審計基礎》科目的知識點,希望對廣大考生有所幫助。
知識點:設計和實施風險框架
由于內部控制是企業風險管理不可分割的一部分。企業風險管理框架涵蓋了內部控制,從而構建了更加強有力的概念和管理工具。而且隨著風險導向內部控制時代的來臨,內部審計的工作重點也發生了變化,由“控制”轉向“風險”。現代內部審計除了關注傳統的內部控制之外,更關注有效的風險管理機制和健全的公司治理結構。
風險管理框架:指組織所選的實施風險管理過程的結構、方法、程序和定義的總稱。
風險管理過程:指識別、評估、管理和控制潛在事件或情況的過程,為實現業務目標提供合理確認。
企業全面風險管理的責任是由董事會對確保風險得到管理負全部責任。實踐中,董事會將風險管理框架的運作授權給管理團隊來執行,由管理團隊負責完成以下所列的各項活動。可以設立一項單獨的職能協調和項目化管理這些活動,并利用專業技能和知識。組織中的每個人都在確保成功的企業全面風險管理中發揮作用,但管理層對識別和管理風險負主要責任。
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