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水滴石穿,繩鋸木斷。備考國際注冊內部審計師(CIA),也需要一點點積累才能到達好的效果。正保會計網校為您提供CIA每日一練在線測試,通過做題,能夠鞏固所學知識并靈活運用,考試時會更得心應手。CIA《內部審計實務》每日一練奉上,快來練習吧!
單選題
內部審計師李歡在對索賠部門的審計過程中發現,由于索賠處理系統存在的問題,發生了大量重復支付。在出點會上,索賠部門副總裁告知審計師,他們將馬上采取措施,收回重復支付的款項,并將在六個月內強化索賠控制系統來糾正該問題。面對這種回應,首席審計執行官應該:
A、在半年內進行一次后續審計,以評估糾正措施的執行情況。
B、獲得審計委員會的同意后,進行適當的后續工作。
C、監督糾正措施的執行情況,并且在適當的時候,計劃后續審計工作。
D、調整下次索賠部門定期審計計劃的審計范圍。
【正確答案】C
【答案解析】本題考查的知識點是召開出點會。在審計完成后,審計報告中涉及的有些審計發現和提出的建議可能非常重要,影響到組織的經營活動,需要管理層馬上采取糾正措施,所以內部審計部門應該對審計結果的執行情況進行適當的監督,以保證實現業務目標,降低組織風險。因此,在適當的時候,內部審計師就可以考慮檢查索賠部門是否采取措施糾正索賠處理系統存在的問題,評估糾正措施的準確性和效益性,實施后續審計(跟蹤活動)了。
國際內審師考試每日一練題目都是網校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。祝大家考試順利。
正保會計網校
2017-5-27
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