掃碼下載APP
及時接收考試資訊及
備考信息
正保會計網校的《每日一練》為大家提供高質量習題,希望大家在點滴堅持中成為備考國際注冊內部審計師的小能手。不積跬步,無以至千里;不積小流,無以成江海。現在2019年CIA考試《內部審計實務》的每日一練已經準備好啦,快來學習吧!
以下為國內審計師《內部審計實務》每日一練,今天你練了嗎?
單選題
內部審計師在對某金融機構進行審計時發現,負責審批貸款的主管違反有關政策,將一筆款項發放給某企業集團所屬的各獨立機構。并且該集團的財務總監是負責審批貸款的主管的妻子。面對這種情況,內部審計師應該采取的措施是:
A、告知負責審批貸款的主管,若其及時采取糾正措施,可以不在審計報告中提及此事
B、在后續調查完成之后再向管理層報告
C、將違規行為和利益關系告知管理層,并建議做進一步調查
D、將違規行為報告給司法部門
【正確答案】C
【答案解析】本題考查的知識點是舞弊的調查。內部審計師的這項發現屬于重大審計發現,應該告知管理層,并建議做進一步調查,所以C正確;關于違規行為,內部審計師應及時向管理層報告,所以B不正確;內部審計師沒有將審計發現報告給法規部門的責任,所以D不正確。
國內審計師:每日一練《內部審計基礎》(2019-01-28)
國內審計師:每日一練《內部審計知識要素》(2019-01-28)
國內審計師每日一練題目都是網校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評,每周根據大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!
Copyright © 2000 - m.electedteal.com All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證 京公網安備 11010802044457號
套餐D大額券
¥
去使用 主站蜘蛛池模板: 久久国产欧美一区二区 | 欧美日韩高清免费 | 国产视频久久 | 国语成人 | 久久国产高清 | 久久免费精品 | 久久精品日 | 欧美天天视频 | 国产精品久久久av | 性色av网站 | 999re5这里只有精品 | 日韩精品一区二区三区在线播放 | 国产黄色一级片 | 九九久久精品一区二区三区 | 在线国产一区二区 | 91精品福利 | 最近中文字幕一区二区 | 日韩成人黄色片 | 亚洲国产一区二区视频 | 日韩视频在线一区二区 | 在线免费观看黄色av | 播五月综合 | 久久成人a| 久久这里只有精品6 | 亚洲第一区国产精品 | 精品久久久久久亚洲精品 | 伊人久久综合 | www.91.com在线观看 | 亚洲成年人av | 高清视频一区二区 | 亚洲福利在线观看 | 成人福利一区 | 黄色免费大全 | 成人午夜网站 | 国产一区二区三区久久悠悠色av | 国产精品亚洲成在人线 | 精品在线一区二区三区 | av一区在线观看 | 黄色av免费在线 | 精品国产黄a∨片高清在线 五月色综合 | 日韩一区二区在线视频 |