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水滴石穿,繩鋸木斷。備考國際注冊內部審計師(CIA),也需要一點點積累才能到達好的效果。正保會計網校為您提供CIA每日一練在線測試,通過做題,能夠鞏固所學知識并靈活運用,考試時會更得心應手。CIA《內部審計基礎》每日一練奉上,快來練習吧!
單選題
下列事項中,損害了內部審計師的獨立性的是:
A、完善內部控制措施,來應對已經識別出的風險
B、在風險管理者不能有效評估風險控制程序時,幫助管理已識別的風險
C、對內部控制系統中的風險控制環節的充分性和有效性進行評價
D、接受管理層的委托對采購環節的風險管理過程進行評估并且編制報告。
【正確答案】B
【答案解析】本題考查的知識點是加強客觀性,加強獨立。內部審計師不能參與風險的管理,這是管理者的職能,會損害內部審計師的獨立性。
國際內審師:每日一練《內審知識要素》(2017-04-06)
國際內審師考試每日一練題目都是網校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。祝大家考試順利。
正保會計網校
2017-04-06
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