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舞弊審計的風險主要是指企業組織中實際存在著舞弊行為及現象,而審計未能有效發現,從而做出了不恰當審計結論的可能性。
你知道如何反舞弊嗎?你知道如何避免舞弊嗎?
正保會計網校推出全新課程—《內部審計與反舞弊實務》。本課程兩大部分九個課時,結合反舞弊案例讓你了解更透徹,并將所學知識運用到實際工作中!
課程詳細介紹
一、課程名稱
內部審計與反舞弊實務
二、老師介紹
趙海濤,中國注冊會計師,國際內部審計師,國內某大型事務所高級經理。曾先后多次負責IPO審計及大型國有企業的改制審計,常年負責上市公司及國企的年報審計,對房地產開發企業、大型設備制造企業、航運企業、金融性企業等均有豐富的實戰經驗。
對新審計準則、會計準則及最新相關規定、特殊行業會計制度等均有較深入的研究。近年來對企業內部控制進行研究,對企業內部控制框架的構建與實施有獨到的見解。
三、課程大綱
(一)課程時長:6.7小時
(二)課程期限:自報名后183天
(三)適用人群:所有審計工作者
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