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費用報銷可以說是每一個財務人員都十分頭疼的事情吧,主要還是因為各部門在報銷時的票據總是不規范,而且大部分人也都不了解報銷的流程,那么房地產企業在費用報銷時的流程與標準是什么呢?一起看一下吧!
費用報銷流程
1.員工整理原始單據,填寫報銷單;費用報銷單上需寫明報銷人、報銷日期、報銷人所屬部門、報銷事由、后附單據數量及報銷金額。其中報銷金額大小寫須相符,且費用報銷單表面不得涂抹;
2.部門負責人審核確認業務發生真實性及金額合理性;
3.費用歸屬部門負責人簽字認可(適用于按部門考核費用支出,且經辦部門和費用歸屬部門不是同一部門的情況);
4.分管副總審批;
5.會計人員對票據合規性、粘貼規范性、費用發生真實性、金額合理性、計算準確性、審核簽批手續齊全性進行審核;
6.財務部領導對報銷單據再審批復核;
7.董事長(總經理)審批。
報銷人持審批完畢的費用報銷單到出納處報銷。
1.辦公用品
辦公用品由行政部統一管理,集中購置,并指定專人負責;
各部門每月末向行政部提交下月辦公用品需求預算,行政部根據各部門需求及辦公用品庫存情況,編制下月辦公用品購置計劃,實際購置時填寫購置申請單報請批準。
2.交通費
員工公出應搭乘公共交通工具,如需用車,應優先申請公司行政用車,在無車可派或遇緊急情況下,經部門領導批準,可以乘坐出租車;員工發生的合理的交通費可據實報銷。
3.差旅費
員工出差前應填寫《出差審批單》,經部門負責人批準;
員工出差根據崗位級別分別乘坐火車標準為硬座、軟座、硬臥、軟臥,乘坐高鐵標準為一等座、二等座,乘坐飛機為經濟艙、商務艙;
員工出差根據崗位級別、出差城市分別適用住宿費報銷標準及餐費、交通補貼。
4.業務招待費
業務招待支出需在事前報公司總經辦批準,并根據招待人數、招待人員級別控制招待支出標準。
5.通訊費
員工根據崗位級別每月報銷規定標準內辦公通訊費用,如實際支出高于報銷標準,按報銷標準報銷,如實際支出低于報銷標準,按實際支出報銷。
6.培訓費
培訓費由公司總經辦統一管理;
各部門應于季度末向總經辦報送下季度培訓計劃及培訓費用支出,并按已批準的培訓計劃參加培訓,及時報銷培訓費用。
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