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審計程序的主要內(nèi)容包括哪些

網(wǎng)校學(xué)員| 提問時間:07/24 10:13
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王一老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,實務(wù)專家
已解答10533個問題
審計程序是指審計師在進(jìn)行審計工作時所采取的一系列具體行動和措施,以收集、分析、評價和證實審計證據(jù),從而形成審計意見的過程。其主要內(nèi)容包括以下幾個方面:
1. 審計計劃的制定:制定審計計劃是審計程序的第一步,包括確定審計目標(biāo)和范圍、分配審計人員和資源、制定工作時間表等。
2. 內(nèi)部控制評價:審計師需要評價被審計單位的內(nèi)部控制制度,以確定是否存在重大缺陷或不足,從而確定審計程序的重點和方向。
3. 審計證據(jù)的收集:審計師需要通過對被審計單位的會計記錄、財務(wù)報表、相關(guān)文件和資料的檢查,以及對相關(guān)人員的詢問和觀察等方式,收集審計證據(jù)。
4. 審計證據(jù)的分析和評價:審計師需要對收集到的審計證據(jù)進(jìn)行分析和評價,以確定其可靠性和適用性,從而形成審計意見的依據(jù)。
5. 審計調(diào)整和糾錯:在審計過程中,審計師可能會發(fā)現(xiàn)被審計單位的會計記錄存在錯誤或不足之處,需要提出審計調(diào)整和糾錯建議。
6. 審計報告的編制:審計師需要根據(jù)審計結(jié)果,編制審計報告,表達(dá)審計意見和結(jié)論,向利益相關(guān)方提供有關(guān)財務(wù)報表真實性和合規(guī)性的保證。
2023-07-24 10:21:03
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