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應交稅費增值稅什么時候在貸方什么時候在借方進項稅和銷項稅

| 提問時間:04/13 22:33
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金老師
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一筆業務產生的增值稅,對于采購方而言,是進項稅額,對于銷售方而言,就是銷項稅額。

1、進項稅額和銷項稅額同是應交稅費-應交增值稅下的兩個明細科目。

2、進項稅額是進貨時付給對方的增值稅,也就是在購進貨物時,計入“進項稅額”明細科目借方。即:

借:原材料

      應交稅費--應交增值稅(進項稅額)

     貸:銀行存款等

3、銷項稅額是銷貨時收到對方的增值稅。也就是在發生銷售時,計入“銷項稅額”明細科目的貸方。
借:銀行存款等
      貸:主營業務收入
            應交稅費——應交增值稅(銷項稅)

進項稅可以抵扣銷項稅,應交增值稅=銷項稅-進項稅,企業的實際增值稅是按計算出來的應交增值稅金額來計算的。這就是表示抵扣了進項稅。

2023-04-13 23:18:15
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