問題已解決
老師好!外經(jīng)證預(yù)繳增值稅在申報(bào)時(shí)是次月申報(bào)還是下下月申報(bào)?如我12月預(yù)繳的增值稅在1月15號(hào)前申報(bào)時(shí)系統(tǒng)附4表還沒數(shù)據(jù),是可以1月15號(hào)前異常申報(bào)還是必需得2月15日前才能申報(bào)?



你好,你實(shí)際上是十二月12月預(yù)交的,那就在1月15號(hào)申報(bào)的時(shí)候填。
01/06 15:47

84784966 

01/06 15:49
我異常申報(bào)稅務(wù)處理也完結(jié)了就可以正??劭盍??

宋生老師 

01/06 15:49
你好,是的
,處理完異常就可以了。

84784966 

01/06 15:49
核實(shí)情況是否同意解鎖那寫著否 核實(shí)情況里沒寫原因

宋生老師 

01/06 15:50
稅務(wù)局還是沒有同意。
你還是要找管理員去溝通一下。

84784966 

01/06 15:52
好的好的 謝謝老師

宋生老師 

01/06 15:57
你好,不用客氣的了。
