問題已解決
在銷項抵扣進項時 進項不夠 有一部分的留抵稅額 分錄怎么做呢



有留抵稅,不需要做賬
根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
01/08 11:13

84784958 

01/08 11:28
不做分錄的話 銷項進項以前的留抵稅額都有余額的不是嗎老師

家權老師 

01/08 11:29
那個很正常的哈,不管它
