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老師開了1%的專票和3%的專票小規模,報增值稅怎么填報

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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
小規模納稅人開具了1%和3%的專票,在申報增值稅時,一般按以下步驟進行: 登錄電子稅務局 進入[增值稅及附加稅費申報(小規模納稅人)]界面。 填寫主表 - 應征增值稅不含稅銷售額:將3%專票的不含稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次;1%專票的不含稅銷售額也填寫在該欄次。 - 本期應納稅額:按3%和1%的征收率分別計算出專票對應的應納稅額,填寫在“本期應納稅額”欄次。其中,3%專票應納稅額=3%專票不含稅銷售額×3%;1%專票應納稅額=1%專票不含稅銷售額×1%。 - 本期應納稅額減征額:對于1%的專票,按其不含稅銷售額的2%計算減征額,填寫在“本期應納稅額減征額”相應欄次。 填寫《增值稅減免稅申報明細表》 在該表中選擇對應的減免性質代碼01011608,填寫減稅項目相應欄次,包括1%專票的減征額等信息。 核對與提交 填寫完成后,仔細核對主表和明細表中的數據是否準確無誤,確認后點擊“提交申報”即可。 需注意,如果小規模納稅人季度銷售額未超過30萬元,但開具了專票,則專票部分需繳納增值稅,普通發票部分可享受免稅政策。如果季度銷售額超過30萬元,則全部銷售額都需納稅。
01/10 15:07
東老師
01/10 15:07
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