問題已解決
老師,對方發票開錯了,但是我們已經抵扣了,怎么辦?



紅沖了重新開就可以的
01/11 11:25

84784990 

01/11 11:37
已經抵扣完了怎么處理

84784990 

01/11 11:37
對方給紅沖嗎

84784990 

01/11 11:38
我需要再轉出進項稅嗎

樸老師 

01/11 11:39
你得做進項轉出的

樸老師 

01/11 11:40
你之前分錄咋做的呢

84784990 

01/11 11:42
就正常進入到應交稅費-應交增值稅-進項 里了啊,在稅務局網站上怎么做進項轉出老師

84784990 

01/11 11:43
或者說這張發票我抵扣了,但是屬于福利不應該抵扣,我又應該怎么處理,賬務和稅務局網站上都如何處理

樸老師 

01/11 11:45
借成本費用負數
貸應付賬款負數
貸進項轉出正數
這樣做
然后再按收到的發票做
借成本費用
借進項
貸應付賬款

84784990 

01/11 12:12
為什么要貸進項轉出正數而不是借進項轉出負數呢老師

樸老師 

01/11 12:18
沒有這樣做分錄的哦,不好看
