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你好老師,年底發票未收到,款項已付,怎么做暫估入賬呢


您好,具體是什么 費用就入哪個科目,比如 借:管理費用-辦公費 貸:銀行,摘要上寫沒有收到發票,下年收到發票紅沖這個分錄,再按發票做分錄 借:管理費用-辦公費 進項稅 貸:銀行
01/12 16:19

84784972 

01/12 16:23
有好多供應商,估計票也收不回來了。預付賬款50多萬,全部都暫估沖銷嗎

84784972 

01/12 16:30
老師年底報表預付賬款一點余額都沒有嗎
琦禎異寶 

01/12 16:36
您好,我沒有這么說呀,確實這個成本費用是2024年的,我們就記入成本費用中,因為成本費用是不能跨期的,確實是預付25年的,我們在負債表還是列示預付賬款。

84784972 

01/12 16:58
如果24年的發票確實收不回來了,怎么做賬老師
琦禎異寶 

01/12 17:06
您好,納稅調增就可以了
您好,不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調增,方便匯繳統計數據):這樣3個好處:季度利潤少了年度調增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內部利潤表是真實的。年度匯繳:無票費用在調整A105000第30行(十七)其他??

84784972 

01/12 17:08
會計分錄怎么寫老師,好幾家供應商。之前都是掛著付款借方應付賬款
琦禎異寶 

01/12 17:15
您好,是什么 費用就寫? 借:管理費用等 -辦公費? (科目是根據業務來的)? 貸:其他應付款等?

84784972 

01/12 19:12
老師如果50萬無票,納稅調增,現在利潤是付19萬,到時候調增還需要繳納所得稅嗎
琦禎異寶 

01/12 19:15
您好,是的,本來達到收入確認條件就要記收入的嘛要,不管有沒有開票

84784972 

01/12 19:20
那老師,我現在就是把沒票的,當有票的正常入賬是把,把報表今年的預付賬款余額沖掉,摘要寫無票納稅調增。分錄就是當有票的入,有進項稅就是寫待認證進項稅額這樣嗎
琦禎異寶 

01/12 19:24
您好,是的,是預收賬款確認為收入,
