問題已解決
現在每個月進項票是在月底認證還是月初



您好,進項發票在月底或月初認證都可以
01/12 22:08

84784951 

01/12 22:11
比如12月份進項票,想抵扣12月的增值稅,在12月底或1月初認證都可以是嗎?

84784951 

01/12 22:11
那如果有一張發票,已經認證了,對面作廢了,影響本期的增值稅稅額嗎?

石澤芳老師 

01/12 22:14
如果想抵扣12月的增值稅,通常12月底或1月初認證是可以的,但需在申報12月增值稅之前完成認證,如果一張發票已經認證,對方作廢了,通常會影響本期的增值稅稅額。

84784951 

01/12 22:18
12月份給我們開的進項票,1月初我們已經認證抵扣了,那繳納12月份的增值稅不能抵扣嗎?他作廢是在我認證完以后作廢的

石澤芳老師 

01/12 22:25
您好,已認證的發票對方作廢后,需要做進項稅額轉出處理。在申報增值稅時,需要在附表二上填寫進項稅額轉出的相關欄次,如第23欄“其他應作進項稅額轉出

84784951 

01/12 22:27
申報12月份增值稅的時候就得轉出是嗎?

84784951 

01/12 22:30
對方作廢了已經認證的發票,申報時稅務系統有提示嗎?

石澤芳老師 

01/12 22:30
1月份或之后的所屬期進行進項稅額轉出

84784951 

01/12 22:39
對方作廢了已經認證的發票,申報時稅務系統有提示嗎?

石澤芳老師 

01/12 22:58
通常情況下,稅務系統會有提示。
