問題已解決
老師問一下,有自己的一個項目,因為還沒把標書定下來,24年一直沒開過票,沒有確認收入,但是已經有成本入賬了,我每月也在做結轉成本這個做的對嗎?



你好,這個具體的是什么項目建筑嗎?
01/21 20:19

郭老師 

01/21 20:19
沒收入不能做主營業務成本你只能做工程施工里面

84784974 

01/21 20:20
園子村傳統村落項目,建筑行業

郭老師 

01/21 20:21
做工程施工里面不能做主營業務成本。

84784974 

01/21 20:23
呢老師之前的已經都做結轉成本了這個我現在怎么做呢?

郭老師 

01/21 20:25
更正借工程施工貸以前年度損益調整。

84784974 

01/21 20:26
呢我就比如現在給這個項目開票了,我就把之前結轉成本給沖掉 然后 現在確認收入,,再結轉一遍成本行嗎?

郭老師 

01/21 20:26
我上面給你紅沖了成本,你以后確認了收入的當月再結轉成本就行。

84784974 

01/21 20:29
老師意思 紅沖之前的成本分錄是:
借:工程施工
貸:以前年度損益調整
對嗎?

84784974 

01/21 20:29
然后,現在給這個項目開票了,再開始重新確認一下成本對嗎?

84784974 

01/21 20:30
借:主營業務
貸:工程施工
對嗎

84784974 

01/21 20:31
老師,以上是這樣做嗎?

郭老師 

01/21 20:32
是的對的是的對的是的

84784974 

01/21 20:33
好的 老師,謝謝您啦

郭老師 

01/21 20:33
不用客氣,工作愉快
以前年度損益調整需要納稅調增
