問題已解決
老師,你好,2024.12月多計成本,分錄是這樣做:借:主營業(yè)務成本 1500,應付賬款1500,后面算錯了應該是主營業(yè)務成本900貸:應付職工薪酬900,現(xiàn)在2025才發(fā)現(xiàn),這個應該怎么改?



你好,你可以紅字沖減,然后再重新做。損益類的科目用以前年度損益調整來替代。
02/07 14:51

84785010 

02/07 14:52
不是當年的,是跨年的

宋生老師 

02/07 14:52
你好,是的,就是因為跨年才需要用以前年度損益調整來替代

84785010 

02/07 14:54
還要紅沖減?這個不理解

宋生老師 

02/07 14:55
你好,是的。你可以紅利沖減錯誤的,然后沖新做。
因為之前錯了,所以要沖減

84785010 

02/07 14:57
沖紅不對,因為已經(jīng)跨年怎么沖紅?

宋生老師 

02/07 14:58
你好,跨年的也是可以沖紅的,只是要用以前年度損益調整來替代損益類的科目。

84785010 

02/07 14:59
好的,明白了謝謝老師

宋生老師 

02/07 14:59
你好,不用客氣的了。
