問題已解決
做沖暫估和期末結轉的記賬憑證時,不用附原始憑證嗎



你好,可以的,可以不用。
02/08 10:00

84784986 

02/08 10:30
你看第一張憑證貸方金額是不是應該寫64400而不是126000

宋生老師 

02/08 10:31
你好,這個是合計的這個126000是對的。

84784986 

02/08 10:33
一共三張憑證,不應該第三張貸方才是12600嗎?第一張第二張不應該是合計本頁的數64400

宋生老師 

02/08 10:35
你好不是的,憑證實際上只是一張,只是分了幾張打印而已。

84784986 

02/08 11:11
這是啥意思???每月都做嗎

宋生老師 

02/08 11:12
你好,你如果有進項與銷項就這樣做,它相當于是結賬。

宋生老師 

02/08 11:12
你如果有進項與銷項就這樣做,它相當于是結轉

84784986 

02/08 11:12
每年12月份做這個嗎

宋生老師 

02/08 11:12
你好你可以年底的時候做,也可以月,每個月做都可以的。

84784986 

02/08 11:13
有啥用啊?根據啥做????每個月的發票?那么一堆,一個個加減算??還是會自動出來

宋生老師 

02/08 11:14
你好,根據你的銷項和進項的差異來做。

84784986 

02/08 11:23
為啥叫沖暫估成本?。????以前也沒暫估成本?????直接寫扣號里的 暫估入庫不行??

宋生老師 

02/08 11:24
你好,沒有看到你上面有說什么暫估成本的,你的圖片上面也沒有暫估成本的。

84784986 

02/08 11:25
這了這了,很蒙圈

宋生老師 

02/08 11:28
你好你可以看他這個應付賬款-XX暫估入庫的明細賬
從這個上面去確認。

84784986 

02/08 11:30
我就是不明白,她為什么叫 沖暫估成本???沖不應該是 以前有,現在不要了,沖減么

宋生老師 

02/08 11:31
你好,是的正常是以前有暫估,現在沖,而且看他的科目來看,應該以前有做過暫估的。

84784986 

02/08 11:32
怎么根據科目看出來的

宋生老師 

02/08 11:32
你好,因為他這個科目上面有一個暫估的明細。
