問題已解決
老師,我發現前面的賬有錯的。可以反結賬嗎?



同學你好
這個可以的
02/09 08:30

84785026 

02/09 08:37
那財報還需要再改嗎?主要是工資這塊。我們公司每次都是用借支的形式做其他應收款科目。上個月把工資清完了,我現在發現很多多沖減了,實際上是不欠員工的導致很多貸方有余額。我現在要全部改

樸老師 

02/09 08:39
同學你好
這個如果數據有變化就要改

84785026 

02/09 10:23
那我把應付職工薪酬科目改了金額會影響結轉損益嗎?

樸老師 

02/09 10:32
只是應付職工薪酬科目改了?成本費用等科目沒有變化?

84785026 

02/09 10:35
是的,不改計提工資分錄。只改支付的應付職工薪酬,還有沖減的其他應收款科目金額

樸老師 

02/09 10:37
同學你好
這個不影響損益
