問題已解決
老師,我想問問,這個是主營業務成本倒軋表,只有生產成本結轉的期末數那個和主營業務成本期末數一致,生產成本結轉期末數是寫在產品生產成本那一欄嗎?



同學你好, 生產成本結轉數,應該是寫在 ,最下面的 【庫存商品成本】欄里,這樣才符合
我給你寫
02/11 15:59

apple老師 

02/11 16:00
主營業務成本=
【庫存商品成本】加 【期初庫存商品】-【期末 庫存商品】-【其他發出額】

84785007 

02/11 17:05
問題是,我們庫存商品沒有數據,填庫存商品我覺得不太合適

apple老師 

02/11 17:11
它是個過渡數據 , 如果,期末庫存=0.
它就會被自動算到 營業成本 里去的,

84785007 

02/11 17:15
意思是寫在庫存商品那一欄,然后庫存商品期末期初期末為0對吧?

apple老師 

02/11 17:16
對的, 因為,既然是生產成本轉出,
那肯定是轉到 存貨里去了,不可能一步到 營業成本里
會計分錄
借:庫存商品
貸:生產成本
當存貨出售時
借:主營業務成本
貸:庫存商品
