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原科目: 借: 應收賬款 19200 貸: 主營業務收入 18113.20755 應交稅金-銷項稅 1086.792453 重復計提,其中含19200 借: 應收賬款 293437.5 主營業務收入 16609.67 應交稅金-銷項稅 276827.83

84785039| 提問時間:02/14 11:15
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借:主營業務收入 16609.67 借:應交稅金 - 銷項稅 276827.83 貸:應收賬款 293437.5 沖銷后,仔細核對業務實際發生情況,確認應收賬款、主營業務收入和銷項稅的準確金額。比如檢查合同約定、發票開具情況、貨物交付情況等,確保后續賬務處理的準確性。如果稅率適用錯誤或者計算錯誤,還需要對應調整收入和稅金的金額
02/14 11:15
84785039
02/14 11:31
不好意思我沒有打問題,這兩筆業務是這樣的, 2022年確認原科目: 借: 應收賬款 19200 貸: 主營業務收入 18113.20755 應交稅金-銷項稅 1086.792453 2023年重復計提,其中含19200 借: 應收賬款 293437.5(包含了19200) 主營業務收入 16609.67(同上) 應交稅金-銷項稅 276827.83(同上) 2023年借:應交稅金-增值稅已交, 貸:銀行存款 問題是,以上的科目是重復計提了19200,而且稅金也繳納了,請問如何通過以前年度損益調整
樸老師
02/14 11:35
同學你好 多交的稅退回來了嗎
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