問題已解決
我們公司打算注銷,賬上還有固定資產,打算清理掉,固定資產原值是20000元,賣了500元,會計分錄怎么做呢



你好1.固定資產轉入清理
借:固定資產清理
累計折舊
貸:固定資產
2.發生的清理費用
借:固定資產清理
貸:銀行存款
3.出售收入、殘料等的處理
借:銀行存款等
貸:固定資產清理
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
02/17 09:05

84785009 

02/17 09:06
能把數字帶進去嗎,沒有清理費

宋生老師 

02/17 09:09
你們折舊折了多少錢?剩余的金額有多少?是一般納稅人還是小規模?

84785009 

02/17 09:11
一般納稅人,固定資產原值20000元,全部折舊完了,

宋生老師 

02/17 09:13
你好借:累計折舊20000
貸:固定資產20000
借:銀行存款等500
貸:固定資產清理500/1.13
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)500/1.13*0.13

84785009 

02/17 09:58
這個清理的款項,增值稅申報表我填到第幾行呢,我賬上是轉到營業外收入的。

宋生老師 

02/17 09:59
你好,這個就是按正常的貨物收入填

84785009 

02/17 10:02
那我賬上是做到營業收入的,這樣的話,不是跟申報表的收入對不上了?

宋生老師 

02/17 10:04
你好嗯,是的,你做營業外收入確實就對不上。

84785009 

02/17 10:04
那我做其他業務收入可行?

宋生老師 

02/17 10:08
你好,可以的,進入其他業務收入沒問題。
