問題已解決
老師,如果匯算清繳時因為調增導致繳納了所得稅,這筆分錄應該怎么做?



您好, 如果是以前年度調增補稅,分錄:
1、借:利潤分配未分配利潤 100(數據請忽略)
貸:以前年度損益調整 100
2、借:以前年度損益調整 100
貸:應交稅費-企業所得稅 100
3、借:應交稅費-企業所得稅 100
貸:銀行存款 100
納稅調整是因為會計制度和稅收法規差異形成的
02/19 21:52

84784991 

02/19 21:54
謝謝老師

董孝彬老師 

02/19 21:54
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿!
? ? ? 希望以上回復能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~
