問題已解決
老師,如果對方先打給我們員工私人賬戶,員工又把錢打給我們公司的話,這種公司怎么做賬呢



借其他應收款員工
貸應收賬款,
借銀行存款,貸其他應收款員工
最好出一個委托書。
02/26 18:10

84784981 

02/26 18:57
嗯嗯,我們是小規模納稅人,1月份的時候收到2萬的服務費,當時對方說不要求開票,記借:應收帳款20000貸:主營業務收入-無票收入19801應交稅費-應交增值稅198,現在2月份對方又要求開票了,該怎么改憑證呢?

郭老師 

02/26 19:02
借:應收帳款-20000
貸:主營業務收入-無票收入-19801
應交稅費-應交增值稅-198,
借:應收帳款20000
貸:主營業務收入-無票收入19801
應交稅費-應交增值稅198,

84784981 

02/26 19:26
哦哦,那就不用去反結賬1月憑證,直接在2月份的時候紅字沖掉1月份的分錄,再錄入一個新的分錄就行吧?

郭老師 

02/26 19:28
是的對的是的對的。

84784981 

02/26 19:38
那如果是一般納稅人,1月份已經確認收入也交稅了,2月份沖紅再重新入帳這樣有影響嗎?

郭老師 

02/26 19:41
你好,沒有影響二月份一正數一負數就是0
