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上個月暫估5萬,這個月收到暫估的發票5萬元,是專票怎么做賬?上個月暫估的時候沒有暫估稅金



您好,先把前面的暫估做負數分錄,再用發票做正數分錄
02/28 15:23

84784979 

02/28 15:27
就是先把之前的暫估紅沖,然后再按收到的發票正常做賬是吧

劉艷紅老師 

02/28 15:29
是的, 是的,就是這樣的

84784979 

02/28 15:34
摘要怎么寫

劉艷紅老師 

02/28 15:37
摘要寫紅沖暫估就可以

上個月暫估5萬,這個月收到暫估的發票5萬元,是專票怎么做賬?上個月暫估的時候沒有暫估稅金
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