問題已解決
老師,個體戶年申報,應補退稅是負數,這個從哪里調整成正數



您好,這個是負數,是要退的稅,你前面多交了,是吧
03/01 10:21

84785034 

03/01 10:23
前面是預交的,個體戶小規模,主營收入就是10萬,交了9塊多的稅費,不退的話,在哪里調增合適

劉艷紅老師 

03/01 10:25
你把成本填高點就可以了

劉艷紅老師 

03/01 10:25
你填到他不是負數,是0就行了

84785034 

03/01 10:27
我的意思是直接在年報表中,直接改成本金額嗎?還是在調增欄里邊選哪個增加事項

劉艷紅老師 

03/01 10:28
都可以,只要他不是負數就行了,這個不影響

84785034 

03/01 10:32
正常的真實賬務不用處理,只做年報的處理就可以對嗎老師

劉艷紅老師 

03/01 10:33
是的,前面的不要去動了,以后建議你前面不要交稅,到年度匯算再交

84785034 

03/01 10:34
不應該是成本調低嗎老師

劉艷紅老師 

03/01 10:37
現在是負數,代表你多交稅費了,是調增吧,調減,不是退的更多了嗎

84785034 

03/01 10:38
老師,費用調增了,退的不是更多了嗎?

劉艷紅老師 

03/01 10:39
費用調多了,利潤就大了,就得要交稅

84785034 

03/01 10:39
現在是-9.25,應該是費用減少,利潤增加后就不用退了對吧

劉艷紅老師 

03/01 10:40
是的,把費用減少,讓利潤變大,看錯了

劉艷紅老師 

03/01 10:41
是的,是的,就是這樣的
