問題已解決
老師,采購原材料,款已付 貨已到,票未付怎么入賬?



借:原材料 貸:銀行存款
03/04 17:08

84785005 

03/04 17:09
老師,原材料的價(jià)格是含稅還是不含稅?

文文老師 

03/04 17:09
若確認(rèn)能取得專票,按不含價(jià)

84785005 

03/05 08:30
老師,下個(gè)月收到票后怎么做賬務(wù)處理,是紅沖嗎?

文文老師 

03/05 08:49
可以紅沖,再做有票分錄

84785005 

03/05 09:01
老師,暫估入庫的稅金怎么處理,是按其他應(yīng)收款嗎?二級科目是什么?

文文老師 

03/05 09:03
可入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)

84785005 

03/05 09:48
老師,我有一筆收入,對方未開具發(fā)票,我按收入借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額怎么處理

文文老師 

03/05 09:52
這就是未開票收入,分錄與開票收入一樣

84785005 

03/05 10:46
老師,上個(gè)月的技術(shù)人員工資我做到借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用 借庫存商品貸生產(chǎn)成本 這個(gè)庫存商品當(dāng)月需要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?

文文老師 

03/05 10:49
沒有銷售商品,就不結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

84785005 

03/05 10:57
老師,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)12353,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)1051,銷項(xiàng)是20540,我當(dāng)月繳增值稅的時(shí)候待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?

84785005 

03/05 11:00
沒有發(fā)票肯定不能抵扣,那下個(gè)月有發(fā)票了,又沒有銷項(xiàng)了,就只能等到有銷項(xiàng)的時(shí)候進(jìn)行抵扣是嗎?也就是這個(gè)月的發(fā)票銷-進(jìn)交增值稅

84785005 

03/05 11:04
不對,老師,雖然我做銷項(xiàng)稅了,但是沒開票,也就是這個(gè)月不能進(jìn)行抵扣,也不用交增值稅,對嗎?第一個(gè)月干工業(yè)會計(jì),有點(diǎn)懵

文文老師 

03/05 11:07
若確認(rèn)了收入與銷項(xiàng),要申報(bào)的

84785005 

03/05 11:09
老師,待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是不是不可以抵扣,申報(bào)時(shí)候也不需要填寫

文文老師 

03/05 11:11
待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣,申報(bào)時(shí)候也不需要填寫

84785005 

03/05 11:11
謝謝老師的耐心解答

文文老師 

03/05 11:12
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
