問題已解決
2023年誤將作廢發票入賬,2024年沖紅了憑證,導致2024年度增值稅申報的收入和利潤表不一致怎么辦



你好,你這個應該做以前年度損益調整。
不應該修改24年的。
03/06 15:50

84784999 

03/06 15:51
請問分錄是什么

宋生老師 

03/06 15:52
你好你紅沖的話是借,應收賬款,貸,以前年度損益調整應交稅費,應交增值稅金額寫負數。

84784999 

03/06 15:56
稅務申報上怎么調整呢

宋生老師 

03/06 15:57
你好,你應該去更正二三年的增值稅申報表。

84784999 

03/06 15:58
跨年的收入都是調整所屬期的申報是嗎

宋生老師 

03/06 15:59
你好,是的。就是這樣子的。
