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問題已解決

跨年發(fā)現(xiàn)上一年有一筆憑證的進賬記成了銷項,且記錯的進項已經(jīng)抵扣,申報表都是對的,現(xiàn)在紅沖上面錯誤憑證更正以后本月的進項就多了,這個應該怎么調(diào)整呢

84785010| 提問時間:03/14 12:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
紅沖錯誤憑證:按原錯誤分錄,以相同金額、相反方向編制會計分錄,沖銷上一年錯誤的記賬。假設(shè)上一年錯誤分錄為借 “相關(guān)科目”,貸 “應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)” ,紅沖分錄則為借 “應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)”,貸 “相關(guān)科目”。同時,將原本記錯成銷項但實際是進項且已抵扣的部分,從銷項稅額轉(zhuǎn)出,分錄為借 “應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”,貸 “應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)”。 更正正確分錄:編制正確的記賬憑證,假設(shè)業(yè)務(wù)是采購貨物收到發(fā)票,正確分錄為借 “庫存商品” 等,借 “應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)”,貸 “銀行存款” 等 。 處理本月進項增多問題:由于紅沖和更正,本月進項稅額增加,但申報表之前是正確的??稍诒驹律陥笤鲋刀悤r,在進項稅額轉(zhuǎn)出欄次,將多出來且不應抵扣的進項稅額做轉(zhuǎn)出處理,保證申報表與賬務(wù)處理一致。比如,經(jīng)計算多出來的進項稅額為 X 元,申報時在進項稅額轉(zhuǎn)出欄填寫 X 元,賬務(wù)上也做相應轉(zhuǎn)出分錄:借 “相關(guān)成本或費用科目”,貸 “應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”。
03/14 12:20
84785010
03/14 13:07
這筆進項正常抵扣了,為啥需要轉(zhuǎn)出啊,只不過是在做錯那個月就勾選了
84785010
03/14 13:08
現(xiàn)在只是憑證把進銷項弄錯了,我紅沖以后導致這個月進項比我認證抵扣的多了這一筆,我不知道怎么去調(diào)平?
樸老師
03/14 13:13
可以抵扣的話就不用轉(zhuǎn)出
84785010
03/14 13:39
主要是我現(xiàn)在改的這個月就進項余額多出來這一筆,咋個調(diào)
樸老師
03/14 13:48
現(xiàn)在不能撤銷勾選的話就只能計入進項里面
84785010
03/14 13:54
那我的進項一直都不平了啊
樸老師
03/14 13:57
沖減銷項改成進項就可以呀 你賬上做錯了申報表里正確的 你做分錄改了之后正好和申報表一致了不是嗎
84785010
03/14 13:58
不一致,我改了以后這個月的進項就多了這一筆,因為這一筆在之前就已經(jīng)認證抵扣了,這個月認證抵扣的不包含修改的這一筆
樸老師
03/14 14:03
那你之前抵扣的進項咋抵扣的?是不是當時賬上又做了一個正確的
84785010
03/14 14:10
我抵扣勾選的在系統(tǒng)里面,當時和我賬上進項不一樣
樸老師
03/14 14:17
你賬上當時是不是也做了正確的 要不然調(diào)整之后就是一致的
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