問題已解決
老師,個體,24年9月之前是核定征收,10月以后查賬征收,怎么填經營所得



你好,可根據四季度的利潤表填寫經營所得
03/17 17:47

84784978 

03/17 18:09
但有個免稅金額,牽扯退稅怎么填都不合適

文文老師 

03/17 18:11
經營所得,可不填寫免稅金額

84784978 

03/17 18:15
不填,但每次產生免稅的,產生退稅交稅金額不一樣

文文老師 

03/17 18:17
沒太懂你的意思,能截圖出來嗎

84784978 

03/18 09:49
老師您看看,稅款和填寫的數據,只要數據有點變化立馬免稅額不一樣了

文文老師 

03/18 09:52
這個稅額是前面核定征收時,交的經營所得個稅 ?

84784978 

03/18 09:57
對,現在不知道怎么填了,應該填這個表嗎

文文老師 

03/18 09:59
不停地測試,使不用退稅,不用交稅

84784978 

03/18 10:13
我昨天就是這樣試的,最后沒有退稅和繳納稅款,但又產生免稅金額,數據又不合適了

文文老師 

03/18 10:15
不用產生免稅金額,不用交,不用退,即可

84784978 

03/18 11:54
不產生免稅金額怎么填報才可以

文文老師 

03/18 11:54
不用產生免稅金額,不用交,不用退,最后應交稅為0,即可

84784978 

03/18 11:58
免稅金額怎么處理

文文老師 

03/18 12:02
免稅金額 不用處理的
