問題已解決
銷項15646.02進項34956.47,還有紅沖以前發票進項稅額15998.53,具體分錄怎么寫?



您好,15646.02+15998.53=31644.55小于34956.47為3311.92 ,借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)3311.92 貸:應交稅費——未交增值稅 3311.92
04/04 14:43

84785020 

04/04 14:49
紅沖以前的發票怎么做

84785020 

04/04 14:50
15332.53對方紅沖

84785020 

04/04 14:50
15998.53怎么做分錄

董孝彬老師 

04/04 14:53
您好,借:原材料等? 15998.53? ?代:進項稅轉出 15998.53

84785020 

04/04 15:08
等下個月留底稅額怎么做分錄?

董孝彬老師 

04/04 15:09
您好,下面第一個分錄。我框出來
月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉到 ?應交稅費——未交增值稅,用 ?應交稅費——應交增值稅(轉出未交/多交增值稅)科目來結轉,不用把進項銷項科目結轉,
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) ?貸:應交稅費——未交增值稅 ? ,
看應交稅費——應交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 ?
借:應交稅費——未交增值稅 ? ?貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)?
