問題已解決
外貿(mào)企業(yè)出口退稅,出口發(fā)票稅率開錯為13%,沒有內(nèi)銷,怎么申報增值稅?多交的附加稅可以退嗎?



?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
04/04 15:30

董孝彬老師 

04/04 15:32
?您好,紅沖錯誤發(fā)票,重新開具正確稅率的發(fā)票。附表一: 在“免稅銷售額”欄填寫出口銷售額,對應(yīng)“免稅項目”列(如第18行)。主表: 免稅銷售額自動匯總至主表第8欄“免稅銷售額”
2. 多交的附加稅(城建稅、教育費附加等)通常不可直接退還,但可向稅務(wù)機關(guān)申請抵減未來應(yīng)納稅額。

84785025 

04/04 15:33
企業(yè)沒有內(nèi)銷,那這個附加稅就不能退了嗎?

董孝彬老師 

04/04 15:36
您好,我們這個是特殊情況 了,需要跟專管員協(xié)商,沒有國家層面的文件來匹配了

84785025 

04/04 15:38
老師,我看到其他地方有人把錯誤的稅率發(fā)票強行報0,跟稅管員寫明情況。不知道廣州這種操作可行?

董孝彬老師 

04/04 15:42
?您好,這個還真不是普遍性的,每個人的理解也不一樣,我們?nèi)贤ㄏ侣?因什么原因誤開13%稅率發(fā)票(發(fā)票號多少),實際業(yè)務(wù)為出口免稅,申請本次增值稅申報按0%處理,并承諾在X月X日前完成紅沖更正。

84785025 

04/04 16:01
老師,我剛強制申報為正確的,等稅管員通知,有問題再跟他溝通

84785025 

04/04 16:02
因為稅額實在太大了,附加稅金額也不小,所以退不了的話實在承擔(dān)不起

84785025 

04/04 16:02
現(xiàn)在已經(jīng)按免稅的填報上去了

董孝彬老師 

04/04 16:04
哦哦,這樣行的,我們這個情況專管員能理解的,現(xiàn)在企業(yè)生存這么難

84785025 

04/04 16:08
這個稅金是我承擔(dān),畢竟是我開錯了,到時候稅局電話我跟他說明情況,進(jìn)項稅額已經(jīng)退稅成功了的。就是出來發(fā)票沒注意不小心開錯了

董孝彬老師 

04/04 16:09
哦哦,這個問題不大的,我們又沒有偷稅,只是搞錯了,現(xiàn)在調(diào)整過來

84785025 

04/04 16:10
感謝老師,我擔(dān)驚受怕好幾天了,希望能順利通過

董孝彬老師 

04/04 16:11
會的,不用擔(dān)心,我們不是大問題
