問題已解決
員工拿增值稅專用發(fā)票回來報銷費用。但是發(fā)票上的金額比實際報銷的金額還要多,該如何處理?



您好,比如發(fā)票113,報銷90,分錄,借:管理費用-差旅費 90-13 進項稅13 貸:銀行 90
把進項稅全部抵了,倒擠費用金額
04/05 21:16

84784982 

04/05 21:19
這樣符合稅法的相關規(guī)定嗎?因為你的費用是90,但是你的進項稅額抵了13元

董孝彬老師 

04/05 21:20
您好,我不是說這是工作中么(沒有人會去查這么細),不全抵的話就要進項稅轉讓一些

84784982 

04/05 22:15
紅字信息表是不是要對方同意了,我才可以開具給他?

84784982 

04/05 22:15
就是我要沖紅一張費用發(fā)票,首先要做什么?

董孝彬老師 

04/05 22:16
您好,是先開紅字確認單,如果對方?jīng)] 有抵扣的話,不用確認,可以直接紅沖的

84784982 

04/05 22:17
我是購買方,我需要紅沖一張已經(jīng)抵扣過進項稅的發(fā)票

董孝彬老師 

04/05 22:18
哦哦,那我們可以申請紅字確認單,銷售方確認后就可以開紅票

84784982 

04/05 22:20
紅字確認單是不是紅字信息表的意思?

董孝彬老師 

04/05 22:23
您好,是我不好,表達不規(guī)范,電子稅務局是 紅字信息表,
紅字確認單是雙方內部爭議補簽的

84784982 

04/05 22:25
如果對方不同意紅沖,我是開不出紅字信息表的嗎?

董孝彬老師 

04/05 22:26
您好,是的,本來紅票也是銷售方開的嘛

84784982 

04/06 16:34
老師,我們公司收了客戶的延保錢,然后把錢給廠家買延保服務,我們收了客戶1000元,我們開票做收入也是1000元,然后把這1000元轉給廠家,廠家再給我們打回500元的返點,發(fā)票開具500元給我們。那500元的返點我們公司是沖成本的。請教老師,會計在賬務上怎么處理體現(xiàn)??

董孝彬老師 

04/06 16:39
您好,原來記主營還是其他業(yè)務成本
借:其他業(yè)務成本? -500? ?貸:銀行? 500

84784982 

04/06 16:42
那沖成本的返點,是不是要做進項稅額轉出???

董孝彬老師 

04/06 16:44
您好,是的,原來我們取得進項,要按比例進項稅轉出

84784982 

04/06 16:47
原來取得進項??啥意思?廠家就開了500的發(fā)票給我啊

董孝彬老師 

04/06 16:50
您好,哦哦,廠家不開1000只開500呀,那我們入賬就是500,一定要體現(xiàn)這個返利
借:其他或主營業(yè)務成本 500/1.13+500? ? 進項500/1.13*13%? ? 貸:銀行? 1000
借:銀行? 500? 借:其他業(yè)務成本? -500

84784982 

04/06 16:53
我們收了客戶的1000元,再把這1000元給廠家,購買廠家的延保服務,我們開給客戶的發(fā)票也是1000元的呢,老師

董孝彬老師 

04/06 16:54
您好,我知道, 客戶的是收入1000,上面是寫供應商的發(fā)票,是我們的成本

84784982 

04/06 16:58
對啊,老師,我們把1000元給了廠家,廠家給 我們開具了500元發(fā)票,再返點我們500元啊。為啥要做進項稅轉出?

董孝彬老師 

04/06 17:00
您好,我后來沒寫呀,我以為供應商開的1000
