問題已解決
老師,結轉成本時,有一張發票還沒收到,應該怎么做分錄呢



你好,可以先按要取得的發票金額入賬,待發票到了直接將發票附在憑證后面。或者先暫做入賬,待取得發票再沖掉暫估,再按實際取得發票金額入賬。
04/07 20:49

84785003 

04/07 20:55
那我就是可以直接結轉成本咯,借:主營業務成本? 貸:庫存商品

姜再斌 老師 

04/07 20:59
你好,先做入庫,再結轉。可以的。前提確保與要取得的發票金額一致。

84785003 

04/07 21:05
如果要先暫估是怎么做分錄?

84785003 

04/07 21:05
不能跟結轉成本一起做分錄是吧?

姜再斌 老師 

04/07 21:11
你好,暫估的前提是錢沒有付、貨先收到了,發票在當月未收到
借:庫存商品
貸:應付賬款-應付暫估款
結轉成本
借:主營業務成本
貸:庫存商品
待收到發票時,再將暫估憑證沖掉,
先沖掉暫估
借:庫存商品(負數)
貸:應付賬款-應付暫估款(負數)
按收到的發票:
借:庫存商品
? ? ? 應交稅費-應交增稅(進項稅額)如果為一般納稅人,且取得專票
貸:應付賬款
成本不要再重新結轉了

84785003 

04/07 21:25
好的,謝謝老師

姜再斌 老師 

04/07 21:29
你好,同學。不客氣,記得給老師好評。謝謝!
