問題已解決
老師你好,小規模納稅人公司,公司目前無人員繳納個稅,沒有達到起征點。做賬的時候我是分開記賬的,計提社保借:管理費用,貸:應付職工薪酬,繳納當月社保,借:應付職工薪酬,其他應收款,貸:銀行存款。計提工資,借:管理費用-工資,貸:應付職工薪酬,發放工資,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款。這樣記賬可以嗎?



發放工資的分錄
借:應付職工薪酬,
? ? ?其他應收款
貸:銀行存款
04/08 09:29

84785025 

04/08 09:35
其他應收款體現在社保里面了,已經扣除了啊!

家權老師 

04/08 09:43
發工資時不扣社保?那么你交社保時的?其他應收款怎么平?
