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問題已解決

我們的供應商為個人,結算的時候對方去稅務局代開發票,我們給個人代扣代繳個稅后給對方發放勞務,個稅的計稅依據什么?是以發票的不含稅金額計算個稅,還是按照發票不含稅金額扣除個人已繳納的城建附加稅之后的金額計算個稅,還是按照票面含稅金額計算個稅呢? 對應這3種代扣代繳方式,合同條款如何描述?

84784989| 提問時間:04/14 09:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
計稅依據 通常以發票不含稅金額為計稅依據。勞務報酬所得 ,4000 元以下減 800 元,4000 元以上減 20% 費用后計稅,與城建附加稅無關,不含稅金額不包含增值稅。 合同條款 正確方式:乙方代開發票,甲方按發票不含稅金額代扣代繳個稅并申報。 錯誤方式(僅作示例):按不含稅金額扣城建附加稅 / 按含稅金額代扣代繳個稅,表述類似 “甲方按對應金額代扣代繳乙方個稅并申報” 。但后兩種不符合規定,不推薦使用。
04/14 09:48
84784989
04/14 09:53
但是也有說法是計算個稅時,已繳納的增值稅附征稅費,可以從不含增值稅稅收入中扣除后,再減除費用。這個怎么理解?和你的解答是否矛盾?
樸老師
04/14 09:58
這個個稅就是從不含稅里扣除
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