問題已解決
老師請問一下,我公司每個月發工資做的賬都是用庫存現金支付的,之前代賬會計也是這樣做的,我現在把庫存現金清零了,現在從3月份開始用銀行存款支付來做分錄,我要怎么操作啊?



你好,這個沒關系的呀,借,應付職工薪酬貸,銀行存款就可以了。
04/14 12:00

84784978 

04/14 12:02
宋老師,3月份工資還沒發,那這個工資分錄是不是要先計提?

宋生老師 

04/14 12:05
你好,是的,是要先計提然后發放。

84784978 

04/14 12:21
老師,之前做的分錄是
借:管理費用~管理人員職工薪酬
貸:庫存現金
沒有計提也沒實際發工資,現在從3月份開始用了銀行存款支付了,那這個科目還是用上面的嗎?

宋生老師 

04/14 13:29
你好,正常是應該借管理費用,管理人員職工薪酬貸,應付職工薪酬工資。
然后再借應付職工薪酬,工資貸,銀行存款。

84784978 

04/14 15:53
宋老師,那之前都是把 管理費用和管理人員職工薪酬一起用,我現在需要改嗎

宋生老師 

04/14 15:54
你好你把以后的正常做吧,之前的就算了。

84784978 

04/14 16:23
老師,那我借方科目是不是另外得再添加一個?只用管理費用或者管理人員職工薪酬?
這樣跟之前做的有連續性嗎

宋生老師 

04/14 16:25
你好,你可以添加一個下級科目

84784978 

04/14 16:29
那就是? 借方 管理費用—工資
? ? ? ? ? ? ?貸方 應付職工薪酬—工資

84784978 

04/14 16:30
感覺重復了

宋生老師 

04/14 16:30
你好,你以后的就按照這個來就可以了呀,這個是沒有重復的。
