問題已解決
民非組織所得稅匯算清繳,增值稅減免收入填在營業外收入里嗎?其他費用填在哪里?



你好,民非組織會計制度做賬的話,你沒有營業外收入,做到其他收入里面
04/16 16:16

郭老師 

04/16 16:17
其他費用有單獨其他費用填寫的
看圖

84784969 

04/16 16:23
會計報表有,但是所得稅年度申報表主表沒有,主表怎么填

郭老師 

04/16 16:28
填寫到銷售費用里面。

84784969 

04/16 16:32
增值稅免稅收入填哪里

郭老師 

04/16 16:37
你好營業外收入里面。

84784969 

04/16 16:44
把23年所得稅做到24費用里,這部分是要做調增可以這樣處理嗎?

郭老師 

04/16 16:45
可以的,就是需要調增

84784969 

04/16 16:57
業務招待費7989.88稅收允許扣除金額自動顯示646.53,問這個數怎么算出來的?收入129306

郭老師 

04/16 16:58
收入129306×5‰,算出來的金額
和
7989.88×60%
對比,哪個小填寫哪一個。

84784969 

04/16 17:10
其他費用(23年所得稅)填在銷售費用里填不了,銷售費用,研發費用這些欄不讓填數據

郭老師 

04/16 17:10
放到管理費用里面去。你的主表哪一行能填寫?
