問題已解決
老師,用公賬支付了貨款給供應商,對方又一直不開發票給我司,好幾年了,都沒有聯系了,我現在想結平這些賬面,該怎么做



你好,你計入什么科目的。
04/22 14:44

84785020 

04/22 14:47
我現在是打算全部追不回的發票,全部計營業外支出去結平。匯算清繳時,我調增這些營業外支出,交稅。平掉算了

宋生老師 

04/22 14:47
你好,操作是可以的。

84785020 

04/22 14:48
之前的賬面是掛在應付賬款的借方的

宋生老師 

04/22 14:48
你好,可以的。你可以計入營業外收支。

84785020 

04/22 14:49
正常來說,我后面都全部調增交所得稅了,稅務方面,還有什么要注意的嗎

宋生老師 

04/22 14:49
你好。這個一般是沒問題了。除非稅務局覺得金額太大。

84785020 

04/22 14:51
大也沒辦法,我倒是想要有發票,有發票,我還能正常抵扣個增值稅,還能做成本正常扣除。現在這樣子做,還得多交不少稅。一直掛賬面也不是辦法。

宋生老師 

04/22 14:52
你好,可以的,操作是沒問題的。

84785020 

04/22 15:17
老師,我們給客戶開發票,開了19502元,但對方只會了19500元,還有2元沒有付。這筆往來就結平了。這2元,我做了現金折扣。我想問,這2元,我可以稅前扣除嗎,要不要調增

宋生老師 

04/22 15:17
你好,可以的。要調增
