當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,企業(yè)收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,計(jì)入了營業(yè)外收入中,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),提示增值稅申報(bào)收入和企業(yè)所得稅營業(yè)收入不一致,這個(gè)需要做什么處理嗎,謝謝。



吧那個(gè)收入改在營業(yè)收入體現(xiàn)就正常了,本身就應(yīng)該計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入哈
04/23 10:58

84784963 

04/23 11:01
老師,后面我注意一下,去年的不調(diào)了可以嗎

家權(quán)老師 

04/23 11:03
直接調(diào)整申報(bào)就行,營業(yè)收入增加,營業(yè)外收入減少那個(gè)金額,寫個(gè)報(bào)表附注
