問題已解決
老師,我們之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的應收余額都轉入新的客商了,那收入是每月結轉,那收入的客商如何調到新的客商來呀?



你好,帳上掛著應收賬款的情況下借應收賬款新客戶
貸應收賬款老客戶,
這個收入你們還分客戶嗎?
05/14 19:56

84785019 

05/14 19:57
對。收入也掛著客商在?

郭老師 

05/14 19:58
貸主營業務收入老客戶,負數
貸主營業務收入新客戶

84785019 

05/14 20:00
那這個數據如何取數呢,看本年累積計的貸方余額嗎?

郭老師 

05/14 20:01
看發生額合計當時主營業務收入,貸方老客戶的發生額,或者是你看一下你們需要轉多少寫多少

84785019 

05/14 20:10
就是說如果發生數有幾年,就調這幾年合計的累計發生額,是嗎?

84785019 

05/14 20:11
這樣我們的應收才能和收入能對上,是吧?

郭老師 

05/14 20:14
是的,對的,是這么做的。

84785019 

05/14 20:16
好的。謝謝老師!

郭老師 

05/14 20:17
不用客氣,工作愉快
