問題已解決
我公司是物業公司,電費發票包括主營業務成本電費和代收代繳電費。前幾個月收到發票時,只做了主營業務成本,要怎么更正? 收到錢時,借 銀行存款 貸 其他應收款代收代繳,是這么做的。前期已經做了。現在要怎么調整,主營業務成本做多了 用其他應收款~代收代繳電費,和其他應付款~代收代繳電費過渡的 借 主營業務成本~電費(紅字),借 其他應付款~代收代繳電費,可以嗎?



您好本來這個就是其他應付款和主營業務成本對沖的
05/14 21:23

84784971 

05/14 21:35
借 主營業務成本~電費(紅字),借 其他應付款~代收代繳電費,這個是對的啦

小鎖老師 

05/14 21:35
嗯嗯理解的是沒錯的

84784971 

05/14 21:38
好的,謝謝啦

小鎖老師 

05/14 21:38
不客氣的,早點休息的哈,這個
