問題已解決
老師好!匯算清繳前沖掉去年的暫估賬務的正確處理分錄是怎么做的?



你好,這個要看你暫估是如何做的分錄,才能確認沖減 是怎么做。
05/19 10:56

84784999 

05/19 10:59
借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估 我現在來發票了,我紅沖前期暫估,借:庫存商品紅字,貸:應付賬款-暫估紅字 做一筆正確的入庫這樣處理對吧?我想說的是要不要做以前年度損益調整這個科目?

宋生老師 

05/19 11:01
你好,是的,這個不涉及損益類,就不用以前年度損益調整。

84784999 

05/19 11:04
好地,那就是我不來票的匯算就調增就行了吧

宋生老師 

05/19 11:04
你好,是的,就是這樣理解。

84784999 

05/19 11:05
好地,謝謝老師!!!!!

宋生老師 

05/19 11:07
你好,不用客氣的了。
