問題已解決
老師您好 我們公司付款出去了,但是 對方不開發票進來了,我們該怎么處理?



是以后也不開具發票嗎?
05/22 14:49

84784989 

05/22 15:01
是的 不開發票了

文文老師 

05/22 15:08
沒有發票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調增

84784989 

05/22 15:17
老師 我沒有明白,因為我們沒有發票,沒有入賬,所以沒有所得稅稅前扣除,所以為什么匯算清繳要調增呢?

文文老師 

05/22 15:20
沒有入賬,就不存在調增了

84784989 

05/22 15:39
那我掛賬的科目余額怎么清理掉呢?總不能一直放在那里吧?

文文老師 

05/22 15:43
借記成本費用等科目,貸往來。匯算時調增

84784989 

05/22 16:30
比如說我掛賬 其他應收款借方 80萬,如果現在要清理科目余額的話,按照您說的分錄 借記成本費用等科目,80萬,貸其他應收款80萬,是這個意思嗎?

文文老師 

05/22 16:31
是的,借記成本費用等科目,80萬,貸其他應收款80萬

84784989 

05/22 16:35
那我匯算時調增 相當于 增加80萬的利潤來交企業所得稅嗎?

文文老師 

05/22 16:37
是的,你的理解是對的。

84784989 

05/22 16:45
老師 只有這一個辦法清理掉科目余額嗎?還有別的辦法嗎

文文老師 

05/22 16:48
也可直接轉營業外支出

84784989 

05/22 17:27
轉營業外支出 會有什么問題嗎?如果是這樣的話是不是就不用交企業所得稅了?

文文老師 

05/22 17:30
轉營業外支出,也要匯算調增的

84784989 

05/22 17:34
是同一個意思唄 增加了利潤 交企業所得稅是吧

文文老師 

05/22 17:37
是的,是同一個意思,不管賬務如何處理,都要調增交企業所得稅
