問題已解決
2025年5月30日之前取得的發票在2024年匯算的時候,會計分錄怎么做呢



您好, 去年做了暫估嗎?
05/27 14:34

84784968 

05/27 14:34
對啊,暫估成本,沒有取得發票

劉艷紅老師 

05/27 14:37
先沖暫估
借:應付賬款-暫估
貸:利潤分配-未分配
收到發票再做相反的分錄

84784968 

05/27 15:01
做相反的分錄,那就是應付賬款在貸方嗎

劉艷紅老師 

05/27 15:03
是的,是的,就是這樣的
