問題已解決
4月份給客戶開的餐飲費發票 5月份客戶要求作廢重開 這個賬要怎么做



您好,把前面的分錄做負數,再做正數
05/29 11:31

84784959 

05/29 11:32
前面是 借 銀存 貸 主收 應交增值稅 我應該怎么紅沖

劉艷紅老師 

05/29 11:36
借:主營業務收入
應交稅費
貸:銀行存款
開了發票再做相反的分錄

84784959 

05/29 11:37
銀行存款 還得負數嘛 4月份已經收完了

劉艷紅老師 

05/29 11:40
你不是開了票還會做一筆正數分錄嗎,這樣就平了
