問題已解決
公司去年開的銷項(xiàng)票沒有入賬做收入,但增值稅已交,因?yàn)楫?dāng)時(shí)未確定是否紅沖發(fā)票,今年已紅沖那一部分發(fā)票,(跨年),請(qǐng)問今年做匯算清繳的時(shí)候是否要補(bǔ)計(jì)那一部分收入



開發(fā)票的籃字發(fā)票需要的
納稅調(diào)增,然后再把紅沖的那一部分納稅調(diào)減。
05/29 19:07

84785033 

05/29 19:09
一增一減是不是相當(dāng)于那一部分收入也沒有了,就不用補(bǔ)那一部分的所得稅了

郭老師 

05/29 19:10
是的對(duì)的是的對(duì)的
