問題已解決
5月用進項留底稅額抵減增值稅欠款 會計分錄怎么做



同學,你好
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費-增值稅留抵稅額
06/15 14:25

84785046 

06/15 14:29
其他還有什么要操作的嗎

小菲老師 

06/15 14:30
同學,你好
分錄就是這個,不用其他分錄

84785046 

06/15 14:31
增值稅留底稅額我原本沒有這個科目,我是要增加這個科目嗎

小菲老師 

06/15 14:32
同學,你好
那你留抵做在哪里的?

84785046 

06/15 14:57
老師,我看到有留底稅額這個科目,但是是在借方是負數,這個是為什么

小菲老師 

06/15 15:16
同學,你好
在借方是負數,那就說明不是留底

84785046 

06/15 15:17
可是申報表上有留底

小菲老師 

06/15 16:04
同學,你好
那你要看,是賬做錯了,還是申報表做錯了
